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抚州市安全生产监督管理局部门2018年度部门决算

发布日期:2019-08-27 09:24 浏览次数:
目 录
第一部分 抚州市安全生产监督管理局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占有情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释第一部分 抚州市安全生产监督管理局部门概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家、省有关安全生产的方针政策和法律法规,拟定安全
生产规划;指导协调全市安全生产工作,分析和预测全市安全生产形势,
发布安全生产信息,协调解决安全生产工作中的重大问题。
(二)承担全市安全生产综合监督管理的责任,依法行使综合监督管理
职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和县(区)人民政府安全生产
工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,监督事故查处和责任
追究落实情况。
(三)承担工矿商贸行业安全生产管理责任,按照分级、属地原则,依
法监督检查工贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生
产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品和安全标志的
安全生产管理工作。
(四)承担中央驻抚企业、全市非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹
生产经营企业安全生产准入管理的责任,按照分级、属地原则,依法组织
并指导监督安全生产准入制度的实施,负责危险化学品安全生产综合监督
管理工作和非煤矿山、烟花爆竹安全生产监督管理工作。
(五)承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任;负责职业卫生安
全许可证的颁发管理工作;组织查处职业危害事故和违法违规行为。
(六)组织实施工矿商贸行业安全生产标准和规程,监督检查重大危险
源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工
矿商贸生产经营单位。(七)负责组织全市安全生产大检查和专项督查,根据市政府授权,依
法组织较大生产安全事故的调查处理和办结案工作、并监督事故查处和责
任追究落实情况。
(八)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全市生产
安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
(九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施
与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
(十)组织指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核
工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格
考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作,开展安全
生产宣传教育工作。
(十一)指导协调全市安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会
中介机构和安全评价工作。
(十二)组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。
(十三)组织拟订安全生产科技规划,指导协调安全生产重大科学技术
研究和推广工作。
(十四)组织开展安全生产方面的交流与合作。
(十五)承担市安全生产委员会的日常工作。
(十六)承办市政府交办的其他事项。二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:抚州市安全生产监
督管理局。
本部门 2018 年年末编制人数 42 人,其中行政编制 17 人,事业编制 25
人;年末实有人数 40 人,其中在职人员 40 人。第二部分 2018 年度部门决算表
收入支出决算总表
公开 01 表
编制单位:抚州市安全生产监督管理局 2018 年度 金额单位:万元
收 入 支 出
项 目
决算数 项目(按功能分类)
决算数
栏 次 1 栏 次 2
一、财政拨款收入 1 1,209.28一、一般公共服务支出 28 0.00
其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00二、外交支出 29 0.00
二、上级补助收入 3 0.00三、国防支出 30 0.00
三、事业收入 4 0.00四、公共安全支出 31 0.00
四、经营收入 5 0.00五、教育支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00六、科学技术支出 33 0.00
六、其他收入 7 1.00七、文化体育与传媒支出 34 0.00
8 八、社会保障和就业支出 35 37.58
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00
10 十、节能环保支出 37 0.00
11 十一、城乡社区支出 38 0.00
12 十二、农林水支出 39 0.00
13 十三、交通运输支出 40 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 41 832.30
15 十五、商业服务业等支出 42 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
19 十九、住房保障支出 46 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00
21 二十一、其他支出 48 1.18
22 二十二、债务还本支出 49 0.00
23 二十三、债务付息支出 50 0.00
本年收入合计 24 1,210.28 本年支出合计 51 871.07
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 26 172.61 年末结转和结余 53 511.82
总计 27 1,382.89 总计 54 1,382.89
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表
公开 02 表
编制单位:抚州市安全生产监督管理局 2018 年度 金额单位:万元
项 目
本年收入
合计
财政拨款
收入
上级补助
收入
事业
收入
经营
收入
附属单位上
缴收入
其他收入
支出功
能分类
科目编
科目名称
类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,210.28 1,209.28 1.00
208 社会保障和就业支出 48.14 48.14
20805 行政事业单位离退休 48.14 48.14
2080501 归口管理的行政单位
离退休
0.66 0.66
2080505 机关事业单位基本养
老保险缴费支出
47.48 47.48
215 资源勘探信息等支出 1,161.14 1,161.14
21506 安全生产监管 1,161.14 1,161.14
2150601 行政运行 349.39 349.39
2150602 一般行政管理事务 544.20 544.20
2150699 其他安全生产监管支
267.55 267.55
229 其他支出 1.00 1.00
22999 其他支出 1.00 1.00
2299901 其他支出 1.00 1.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表
编制单位:抚州市安全生产监督管理局 2018 年度
公开 03 表
金额单位:万
项 目
本年支出合
基本支
项目支
上缴上级支
经营支
对附
属单
位补
助支
支出功
能分类
科目编
科目名称
类款项
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 871.07 463.64 407.43
208 社会保障和就业支出 37.58 37.58
20805 行政事业单位离退休 37.58 37.58
208050
1
归口管理的行政单位离退休 0.66 0.66
208050
5
机关事业单位基本养老保险缴费
支出
36.92 36.92
215 资源勘探信息等支出 832.30 424.87 407.43
21506 安全生产监管 832.30 424.87 407.43
215060
1
行政运行 374.93 374.93
215060
2
一般行政管理事务 397.90 10.00 387.90
215069
9
其他安全生产监管支出 59.47 39.94 19.53
229 其他支出 1.18 1.18
22999 其他支出 1.18 1.18
229990
1
其他支出 1.18 1.18
注:本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
编制单位:抚州市安全生产监督管理局 2018 年度 金额单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次
决算数
小计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算 财
政拨款
栏 次 1 栏 次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,209.28一、一般公共服务支出 30
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31
3 三、国防支出 32
4 四、公共安全支出 33
5 五、教育支出 34
6 六、科学技术支出 35
7 七、文化体育与传媒支出 36
8 八、社会保障和就业支出 37 37.58 37.58
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38
10 十、节能环保支出 39
11 十一、城乡社区支出 40
12 十二、农林水支出 41
13 十三、交通运输支出 42
14 十四、资源勘探信息等支出 43 832.30 832.30
15 十五、商业服务业等支出 44
16 十六、金融支出 45
17 十七、援助其他地区支出 46
18 十八、国土海洋气象等支出 47
19 十九、住房保障支出 48
20 二十、粮油物资储备支出 49
21 二十一、其他支出 50
22 二十二、债务还本支出 51
23 二十三、债务付息支出 52
本年收入合计 24 1,209.28 本年支出合计 53 869.88 869.88
年初财政拨款结转和结余 25 172.42年末财政拨款结转和结余 54 511.82 511.82
一、一般公共预算财政拨款 26 172.42 55
二、政府性基金预算财政拨款 27 56
总计 28 1,381.70 总计 57 1,381.70 1,381.70
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
编制单位:抚州市安全生产监督管理局 2018 年度 金额单位:万元
项 目
本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类 科目
编码
科目名称
类 款 项
栏次 1 2 3
合计 869.88 462.45 407.43
208 社会保障和就业支出 37.58 37.58 0.00
20805 行政事业单位离退休 37.58 37.58 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 0.66 0.66 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.92 36.92 0.00
215 资源勘探信息等支出 832.30 424.87 407.43
21506 安全生产监管 832.30 424.87 407.43
2150601 行政运行 374.93 374.93 0.00
2150602 一般行政管理事务 397.90 10.00 387.90
2150699 其他安全生产监管支出 59.47 39.94 19.53
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
编制单位:抚州市安全生产监督管理局 2018 年度 金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目
编码
科目名称 金额
经济分
类科目
编码
科目名称 金额
经济分
类科目
编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 358.24 302
商品和服务
支出
73.04 307
债务利息及
费用支出
30101 基本工资 150.36 30201 办公费 2.78 30701
国内债务
付息
30102 津贴补贴 87.91 30202 印刷费 2.62 30702
国外债务
付息
30103 奖金 30203 咨询费 30703
国内债务
发行费用
30106 伙食补助费 30204 手续费 30704
国外债务
发行费用
30107 绩效工资 29.77 30205 水费 0.98 310 资本性支出 18.95
30108
机关事业单位基本
养老保险缴费
48.93 30206 电费 1.58 31001
房屋建筑
物购建
30109 职业年金缴费 30207 邮电费 0.14 31002
办公设备
购置
30110
职工基本医疗保险
缴费
0.26 30208 取暖费 31003
专用设备
购置
30111
公务员医疗补助缴
30209
物业管理
0.86 31005
基础设施
建设
30112 其他社会保障缴费 4.76 30211 差旅费 11.29 31006 大型修缮
30113 住房公积金 29.66 30212
因公出国
(境)费用
31007
信息网络
及软件购置
更新
30114 医疗费 6.59 30213
维修(护
31008 物资储备
30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31009 土地补偿
303 对个人和家庭的补助 12.22 30215 会议费 31010 安置补助
30301 离休费 30216 培训费 31011
地上附着
物和青苗补
30302 退休费 30217
公务接待
2.97 31012 拆迁补偿30303 退职(役)费 30218
专用材料
31013
公务用车
购置
30304 抚恤金 30224
被装购置
31019
其他交通
工具购置
30305 生活补贴 9.20 30225
专用燃料
31021
文物和陈
列品购置
30306 救济费 30226 劳务费 4.53 31022
无形资产
购置
18.95
30307 医疗费补助 2.86 30227
委托业务
31099
其他资本
性支出
30308 助学金 30228 工会经费 17.37 312 对企业补助
30309 奖励金 30229 福利费 31201
资本金注
30310 个人农业生产补贴 30231
公务用车
运行维护费
31203
政府投资
基金股权投
30399
其他对个人和家庭
的补助支出
0.16 30239
其他交通
费用
20.96 31204 费用补贴
30240
税金及附
加费用
31205 利息补贴
30299
其他商品
和服务支出
6.96 31299
其他对企
业补助
399 其他支出
39906 赠与
39907
国家赔偿
费用支出
39908
对民间非
营利组织和
群众性自治
组织补贴
39999 其他支出
人员经费合计 370.46 公用支出合计 91.99
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表
公开 07 表
编制单位:抚州市安全生产监督管理局 2018 年度 金额单位:万元
项目 栏次 年初预算数 决算数
行次 1 2
一、三公经费支出 1 3.00 2.97
1.因公出国(境)费 2
2.公务用车购置及运行维护费 3
(1)公务用车购置费 4
(2)公务用车运行维护费 5
3.公务接待费 6 3.00 2.97
(1)国内接待费 7 3.00 2.97
其中:外事接待费 8
(2)国(境)外接待费 9
二、相关统计数 10 — —
1.因公出国(境)团组数(个) 11 —
2.因公出国(境)人次数(人) 12 —
3.公务用车购置数(辆) 13 —
4.公务用车保有量(辆) 14 —
5.国内公务接待批次(个) 15 — 40
其中:外事接待批次(个) 16 —
6.国内公务接待人次(人) 17 — 400
其中:外事接待人次(人) 18 —
7.国(境)外公务接待批次(个) 19 —
8.国(境)外公务接待人次(人) 20 —
注:本表反映部门本年度。三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费年初预算数, 决算
数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:抚州市安全生产监督管理 2018 年
公开 08 表
局 度 金额单位:万元
项 目
年初结转和结
本年收入
本年支出
年末结转和结
支出功能分类科
目编码
科目名称
基本支
项目支
类 款 项
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资产占用情况表
公开 09 表
编制单位:抚州市安全生产监督管理局 2018 年度 单位:台、辆、套
项 目 栏次 决算数
一、车辆数合计(台、辆) 1
1.副部(省)级及以上领导用车 2
2.主要领导干部用车 3
3.机要通信用车 4
4.应急保障用车 5
5.执法执勤用车 6
6.特种专业技术用车 7
7.离退休干部用车 8
8.其他用车 9
二、单价 50 万元(含)以上通用设备(台,套) 10
三、单价 100 万元(含)以上专用设备(台,套) 11
注:本表反映截止 2018 年 12 月 31 日,部门占用的国有资产情况。第三部分 2018 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门 2018 年度收入总计 1,382.89 万元, 其中年初结转和结余
1,72.61 万元,较 2017 年减少 131.02 万元,下降 43.15 %;本年收入合
计 1,210.28 万元,较 2017 年增加 344.12 万元,增长 28.4%,主要原因是:
省技改资金增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1,209.28 万元,占 99.9%;
其他收入 1 万元,占 0.1%。
二、支出决算情况说明
本部门 2018 年度支出总计 1,382.89 万元,其中本年支出合计
871.07 万元,较 2017 年增加 87.56 万元,增长 10 %,主要原因是:工资
奖金增加;年末结转和结余 511.82 万元,较 2017 年增加 208.18 万元,
增长 40.6 %,主要原因是:收入增加
本年支出的具体构成为:基本支出 463.64 万元,占 53.2 %;项目
支出 407.43 万元,占 46.8 %;
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1,174 万元,决算数
为 869.88 万元,完成年初预算的 74 %。
(一)、社会保障和就业支出年初预算数为 48.14 万元,决算数为 37.58
万元,完成年初预算数的 78%,主要原因是:有支出未列支。
(二)、资源勘探信息等支出 1,125.86 万元, 决算数为 832.3 万元,完成年初预算数的 73.9%,主要原因是:技改资金未列支。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 462.45 万元,其中:
(一)工资福利支出 358.24 万元,较 2017 年减少 192.72 万元,下降
35 %,主要原因是:部分支出列在项目资金
(二)商品和服务支出 73.04 万元,较 2017 年减少 77.62 万元,下降
52%,主要原因是:部分支出列在项目资金
(三)对个人和家庭补助 12.22 万元,较 2017 年减少 22.35 万元,下
降 65%,主要原因是:退休人员工资在社保发放
(四)资本性支出 18.95 万元,较 2017 年减少 3.56 万元,下降 18.7
16%,主要原因是:节约开支。
五、一般公共预算财政拨款?°三公?±经费支出决算情况说明
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款?°三公?±经费支出年初预算数
为 3 万元,决算数为 2.97 万元,完成预算的 99 %,决算数较 2017 年
增加 1.19 万元,增长 39.6 %。
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元.
(二)公务接待费支出年初预算数为 3 万元,决算数为 2.97 万元,
完成预算的 99%,决算数较 2017 年增加 1.19 万元,增长 39.6 %。主要
原因是:国家、省督导检查增加。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置
年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,公务用车运行维护费支出年初
预算数为 0 万元,决算数为 0 万元。六、机关运行经费支出情况说明
本部门 2018 年度机关运行经费支出 91.99 万元(与部门决算中行政单
位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经
费保持一致),较 2017 年减少 81.19 万元,下降 47 %,主要原因是:减
少支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出
0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中
小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企
业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领
导用车 0辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、
执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆;单位价值50万元
以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开
展绩效自评,其中,一级项目 2 个,二级项目0 个,共涉及资金 500 万元,占
一般公共预算项目支出总额的100 %。
共组织对“安全生产专项”等1 个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公
共预算支出 200万元,。未对“安全生产专项”等项目委托第三方机构开展绩
效评价。从评价情况来看安全生产专项资金有效的合理的运用对社会效益、环
境效益都取得了成效,给予评价良好。
未组织对部门(单位)开展整体支出绩效评价试点。(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。
我部门今年在市级部门决算中反映安全生产专项项目绩效自评结果。安全生
产专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,安全生产专项 项目绩效自
评得分为 86 分。项目全年预算数为 200 万元,执行数为78.8 万元,完成预算
的 39.4 %。主要产出和效果:是全市较大事故得到有效防范,重特大事故得到有
效遏制,安全生产形势持续平稳。下一步改进措施:是持续加强安全生产监管能力
及安全生产风险防控、应急管理、教育培训、购买服务等,保障安全生产形势持续
平稳制定了一系列管理制度、办法和实施方案,如预算绩效管理工作规程(试行)、
绩效评价管理工作内部协调机制等
安全生产专项项目绩效自评综述:开展业务培训及宣传工作,通过网络发布预算
绩效管理工作动态信息,创造良好的绩效氛围,开展 2018 年度项目绩效自评工作,
通过科学细化绩效目标,预算部门初步树立了绩效理念,为绩效监控和绩效评价提
供了基础。一般公共服务支出主要支出项目的绩效评价结果为良好。
在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项
目支出绩效自评表》。项目支出绩效自评表
(2018 年度)
安全生产专项
主管部门及代码 抚州市应急管理局 601001 实施单位 抚州市应急管理局
项目资金(万元)
(10 分)
年初预算
数(A)
全年执行
数(B)
分值
(10
分)
执行率
(B/A)
得分
得分计算方
年度资金总额: 200.00 78.8 10 39.40% 4 执行率*该
指标分值,
最高不得超
过分值上
限。
其中:本年一般
公共预算拨款
200 78.8 10 39.40% 4
其他资金 0 0 0 0 0
年初设定目标 年度总体目标完成情况综述
全市较大事故得到有效防范,重特大事故得到有效遏制
安全生产形势持续平稳。
确保全市较大事故得到有效防范,重特大事故得到
有效遏制,安全生产形势持续平稳,我市安全生产
工作获得全省年度安全生产优秀。
一级指标 二级指标 三级指标 分值
年度指标
值(A)
全年实际
值(B)
评分标准 得分
未完成原因
分析
标(50 分)
数量指标
专用设备 5 2
办公设备 3 2
其他设备 2 2
质量指标 15 15
时效指标 15 11
成本指标 10 10
标(30 分)
经济效益
指标
5 5
社会效益
指标
10 10
生态效益
指标
5
5
可持续影响
指标
10
10
满意度指
标(10 分
服务对象
)满意度指标
10
10
总分 86
主管部门(单
位)评价等级
优 良 中 差
优(≥90 分) (80 分?ü 良<90 分) (60 分?ü中<80 分) (差<60 分)
定分值。
(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定量指
标若为正向指标(即指标值为?Y*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若
定量指标为反向指标(即指标值为?ü*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
3.请在?°未完成原因分析?±中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以
外的各项收入。
(三)上年结转和结余:填列 2018 年全部结转和结余的资金数,包括
当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)
基本支出。
(二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单
位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单
位缴纳的基本养老保险费支出。
(三)行政事业单位医疗(款):指财政部门集中安排的机关基本医
疗保险缴费经费。
(四)三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置
及运行费、公务接待产生的费用
(五)机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公
用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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